Kreditering







Alle avtaler som blir bekreftet får en salgsordre knyttet til seg. Disse kan krediteres på 2 måter.


Fra Avtalevisning – dersom avtalen er betalt


Finn «Krediter ordre»


Et vindu vil dukke opp med informasjon om salgsordren.
Salsordrenummeret kan du finne igjen under «Salgsordre»
Huk av «Utbetal til kunde nå»
Velg betalingsmetode
Avslutt med «Fullfør»


Fra Avtalevisning – dersom avtalen ikke er betalt
Finn «Krediter ordre»


Avslutt ved å velge «Ja»


Dersom salsordren du ønsker å kreditere er knyttet til en faktura i EPJ-systemet, vil du få beskjed om dette:


En beskjed om at faktura må krediteres før handlingen kan fullføres.
Ved å klikke på «Åpne faktura» vil en ny fane med «Fakturering» åpnes.
Salsordren du krediterer. Dette nummeret kan du finne igjen i «Salgsordre».
Faktura ID er hvilket internt nummer fakturaen som skal krediteres har.


Fra Salgsordre
Finn «Salg» > «Salgsordrer» i EPJ-menyen
I salgsordre kan du søke opp linjene du skal kreditere både via pasientens navn, eller salgsordrenummer.


For å kreditere en salgsordre finn ikonet markert under:
Et vindu vil dukke opp med informasjon om salgsordren.


Salgsordrenummeret kan du finne igjen under «Salgsordre»


Huk av «Utbetal til kunde nå»
Velg betalingsmetode
Avslutt med «Fullfør»





Trenger du hjelp? 

Åpningstider: Man – Fre kl. 08-16
Vakttelefon: Man – Fre kl. 17-22 (Tastevalg: 1)
Telefon: 40 00 19 87 // E-post: support@solvit.no